您的位置:首页 >百科达人 >正文

用友t3如何年度结转(用友t3如何年度结账)

摘要 大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于用友t3如何年度结转,用友t3如何年度结账这个很多人还不知道,那么下面让我带着大家一起来看看...

大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于用友t3如何年度结转,用友t3如何年度结账这个很多人还不知道,那么下面让我带着大家一起来看看吧!

你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

希望以上解答能对您有所帮助。

您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。

祝好!。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助哦。

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!