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注册资本与实收资本不一致账务怎么处理(注册资本和实收资本不一致的账务处理)

摘要 大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于注册资本与实收资本不一致账务怎么处理,注册资本和实收资本不一致的账务处理这个很多人还不...

大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于注册资本与实收资本不一致账务怎么处理,注册资本和实收资本不一致的账务处理这个很多人还不知道,那么下面让我带着大家一起来看看吧!

1、如果你们是分期到资的,按实际收到的资本做实收资本,如果你是按500万记账的。

2、那多出来的400万你挂在什么科目?红字冲销即可。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助哦。

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