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用友t3固定资产反结账的操作步骤(用友t3固定资产怎么反结账)

摘要 大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于用友t3固定资产反结账的操作步骤,用友t3固定资产怎么反结账这个很多人还不知道,那么下面让我...

大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于用友t3固定资产反结账的操作步骤,用友t3固定资产怎么反结账这个很多人还不知道,那么下面让我带着大家一起来看看吧!

如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改。

  固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置,有恢复结账前状态。

  如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改.  2、.你需要把本月的凭证删除(在固定资产--凭证查询里面删除,然后去总账--填制凭证界面下整理凭证)。

  3.你最好把需要恢复的那个月的凭证取消记账。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助哦。

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