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招待费管理制度及流程(招待费管理制度)

摘要 关于招待费管理制度及流程,招待费管理制度不少朋友还不清楚,今天小二来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、来自wl 仅供

关于招待费管理制度及流程,招待费管理制度不少朋友还不清楚,今天小二来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、来自wl 仅供参考,标准在当地政府、税务认可范围内修正 招待费管理制度 一、招待程序单位因公来人确需由机关招待的,本着热情周到,厉行节约的原则安排就餐。

2、来客就餐实行派餐制度,事前需经分管领导同意,由经办人到委办公室登记,领取公务接待派餐单,注明招待事由、来客单位、人数、参陪人数、经办人、交办领导,由交办领导和经办人员在公务接待(登记表)呈批单和原始菜单上签字,定点在中心饭店、品味轩就餐,其他饭店原则不准安排,特殊情况须经主任同意,否则谁安排谁负责。

3、接待烟酒由委办公室统一采购、专人保管领发。

4、一般情况下均不得在饭店拿烟拿酒。

5、二、招待标准委内人员加班工作,按每人10元标准就餐安排在中心宾馆,不安排烟酒。

6、2、基层站所人员因事来委联系工作需就餐,按每人10元标准安排中心饭店,中餐不饮酒,晚餐可适当安排,酒类标准不超过迎驾三星级。

7、3、乡镇领导及县直单位人员来委联系工作,按每人15元标准安排在中心宾馆。

8、烟不超过红皖、酒水不超过迎驾四星级。

9、4、县级以上单位来人,外省市、县兄弟单位来人,需要招待的,按每人20元标准安排在品味轩,需要特殊安排的由主任批示。

10、烟酒档次酌定。

11、5、招商引资和争取项目招待,按招商引资招待办法执行。

12、三、接待作陪综合性业务由办公室直接承办。

13、专项业务对口作陪,陪客人数限制在三人以下。

14、四、费用结算各记帐饭店在每月1号到委办公室对上月的派餐单、记帐菜单和招待登记表一一核对,按交办领导分别汇总、结算。

15、五、违规责任未经领导批准和办公室登记、擅自安排的招待和超标部分的费用,由经办人自付,不予报销。

16、每月底由财务股、办公室汇总公开,接受监督。

17、差旅费管理制度  根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

18、  一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

19、  二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:  交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

20、  2、膳宿费系指膳食费及宿费。

21、  3、特别费系指因公支付邮  三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:  出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

22、  2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

23、  3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

24、  四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?  享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

25、  2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

26、  3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。

27、交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

28、  4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

29、  5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

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